Orden de Compra. Nº2324-4429-MC18 "AYUDA EMPRENDIMIENTO BENEF. HELDA COLI INIPAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4429-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra AYUDA EMPRENDIMIENTO BENEF. HELDA COLI INIPAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 22584,45377762
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reinares Decoracion Ltda.
Razón Social REINARES DECORACION LIMITADA
R.U.T. 78.662.170-4
Sucursal Reinares Decoracion Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100Unidad no definidaBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.084
11121802
Algodón9Unidad no definidaKILOS ALGOGON SINTETICOKILOS ALGOGON SINTETICO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.737 $ 37.739
11121803
Lino8Unidad no definidaMETROS POLAR ROJOMETROS POLAR ROJO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.723
11121803
Lino6Unidad no definidaMETROS POLAR BLANCOMETROS POLAR BLANCO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.042
11121803
Lino6Unidad no definidaMETROS POLAR NAVIDEÑOMETROS POLAR NAVIDEÑO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.202
11121803
Lino6Unidad no definidaMETROS POLAR NAVIDEÑOMETROS POLAR NAVIDEÑO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.076
Total Neto $ 118.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.584
TOTAL OC $ 141.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.