|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-4534-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-463-LE18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-463-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
227808,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COLORMAR SPA |
|
Razón Social |
COLORMAR SPA
|
|
R.U.T. |
76.769.032-0 |
|
Sucursal |
COLORMAR SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 100 | Galón | Pintura Esmalte Sintético diferentes colores, marca igual o superior a Soquina o Ceresita, segun Anexo N°2 | GALÓN ESMALTE SINTÉTICO, EXTRA CUBRIENTE, SECADO RAPIDO, BRILLANTE. DIFERENTES COLORES. MARCA PH COLOR. EQUIVALENTE A CERESITA. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES PUESTA LA OC. |
$ 11.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.199.000
|
$ 1.198.992
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.198.992
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 227.808
|
|
$ 1.426.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.