Orden de Compra. Nº2324-4592-SE17 "MATERIALES DE ASEO ABASTECIMIENTO INTERNO DE BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4592-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ABASTECIMIENTO INTERNO DE BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-134-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 164323,4
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas120Unidad no definida CERA LIQUIDA PARA PISO PLASTICO INCOLORA AUTOBRILLO 900 CC VIRGINIA O SIMILAR $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.200 $ 154.200
47131801
Limpiadores de suelos60Unidad no definida LIMPIADOR DE PISO FLOTANTE 900 ML. VIRGINIA O SIMILAR $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.060 $ 102.060
47131801
Limpiadores de suelos200Unidad no definida LIMPIADOR PARA PISO DESINFECTANTE 900 ML. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
14111704
Papel higiénico30Unidad no definida PAPEL HIGIENICO POR ROLLO 50 MTS. X 48 ROLLOS (PACK 8 ROLLOS) TORK $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
14111703
Toallas de papel240Unidad no definida TOALLA DESECHABLE DE 12 MTS. POR ROLLO (PACK DE 3 ROLLOS) TORK $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
47131618
Mopas húmedas240Unidad no definida TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 CMS. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 864.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.323
TOTAL OC $ 1.029.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.