Orden de Compra. Nº2324-4639-SE13 "MAT. ASEO CENTRO INTEGRAL DIA PSC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4639-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO CENTRO INTEGRAL DIA PSC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 14880,23
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10Unidad PAÑOS SACUDIR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
40141742
Atomizadores4Unidad ATOMIZADORES DE 1/2 LT. PARA LIQUIDO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
12191501
Solventes aromáticos4Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
47131618
Mopas húmedas2Unidad TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
12141901
Cloro Cl4Unidad CLORO TRADICIONAL $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
53131608
Jabones8Unidad JABON TOCADOR LE SANCY $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad LUSTRAMUEBLES POR FRASCO 250 CC $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
47131502
Paños de limpieza5Unidad PAÑOS ABSORVENTES DANZARINA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47121605
Limpiadores de suelo6Unidad LIMPIADOR DE PISOS AROM 900 ML $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131615
Escobillones3Unidad ESCOBILLONES DOMESTICOS $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad CIF EN CREMA 750 CC $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131810
Productos para lavar platos6Unidad LAVALOZA QUIX 750 CC $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.746 $ 4.746
47131824
Productos de limpieza de ventanas6Unidad LIMPIAVIDRIOS 250 ML $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
53131608
Jabones4Unidad SH. E. HAIR Y BODY LIQUIDO 500 ML $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
47121701
Bolsas de basura4Kit BOLSAS BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNI $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.028 $ 3.028
14111704
Papel higiénico1Paquete PAPEL HIGIENICO 50 MTS. X 8 ROLLOS $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.893 $ 1.893
14111703
Toallas de papel4Paquete TOALLA DESECHABLE 12 MTS. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
14111704
Papel higiénico8Paquete PAPEL HIGIENICO P/DISPENSADOR ROLLO 550 MTS. $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
42132202
Dediles4Par GUANTES LATEX $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
Total Neto $ 78.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.880
TOTAL OC $ 93.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.