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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-4766-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE P/JORNADA DE CAPAC. DIRIGENTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-315-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
35924,3697 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Di Piazza |
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Razón Social |
COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL
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R.U.T. |
76.616.220-7 |
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Sucursal |
Comercial Di Piazza |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de catering | 150 | Unidad | | SERVICIO DE COFFEE PREMIUM PARA DIRIGENTES DE ORG. TERRITORIALES Y FUNCIONALES, DIA SABADO 12 DE NOV. DEL 2011, EN DEPENDENCIAS DEL LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT. EL COFFEE DEBE SER SERVIDO A LAS 12:30 HRS. |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.150
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$ 189.076
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Total Neto
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$ 189.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.924
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$ 225.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.