Orden de Compra. Nº2324-4957-SE19 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL MUNICIPAL/DIDECO-SUBDEL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4957-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL MUNICIPAL/DIDECO-SUBDEL, MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-381-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 65700,1
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y Servicios Al Carro Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AL CARRO SPA
R.U.T. 76.688.898-4
Sucursal Comercial y Servicios Al Carro Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea10Unidadestabilizado bajo 2"estabilizado bajo 2p $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
30151504
Cartones para techar2Unidadfieltro asfáltico liso 40 m2fieltro asfáltico liso 40 m2 $ 8.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.596 $ 16.596
30102212
Plancha de cinc2UnidadPL lisa zinc 0.35x950x3000mmPL lisa zinc 0.35x950x3000mm $ 7.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.704 $ 14.704
39121711
Entubación6UnidadPerfil corta gotera ventana metálica galvanizadoPerfil corta gotera ventana metálica galvanizado $ 2.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
Total Neto $ 345.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.700
TOTAL OC $ 411.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.