Orden de Compra. Nº2324-5276-SE18 "Licitación Pública N°: 137/2018 “MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES Y NORMALIZACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA”. DESDE 2324-519-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5276-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Licitación Pública N°: 137/2018 “MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES Y NORMALIZACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA”. DESDE 2324-519-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-519-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 128417,2
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camilo
Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.
R.U.T. 76.060.022-9
Sucursal Camilo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo4000UnidadTornillo Autoperforante con golilla 12x2 ½Tornillo Autoperforante con golilla 12x2 ½ $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
31161503
Clavo-tornillo4000UnidadTornillo cabeza de lenteja 8x12Tornillo cabeza de lenteja 8x1I2 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria50UnidadDisco de corte 14” Disco de corte 14 $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.900 $ 142.900
31211904
Brochas20UnidadBrochas 3”Brochas 3” $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31211904
Brochas20UnidadBrochas 2” Brochas 2” $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
27111508
Sierras5UnidadSerruchos carpintero 24” bahco o similarSerruchos carpintero 24” bahco o similar $ 8.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.050 $ 44.050
27112801
Brocas100UnidadBroca para fierro 3.5mmBroca para fierro 3.5mm $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
27112801
Brocas50UnidadBroca para fierro 5mmBroca para fierro 5mm $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
27111602
Martillos5UnidadMartillos carpintero 16 onzas Martillos carpintero 16 onzas $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
27112111
Alicates de lagartos5UnidadAlicate 12” Alicate 12” $ 11.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.180 $ 59.180
39121311
Accesorios eléctricos20UnidadToma 2p+t 10/16 amp 250vToma 2p+t 1016 amp 250v $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
27112504
Cuñas6UnidadBarretilla de 24”Barretilla de 24” $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
Total Neto $ 675.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.417
TOTAL OC $ 804.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.