Orden de Compra. Nº
2324-5276-SE18
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Licitación Pública N°: 137/2018 “MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES Y NORMALIZACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA”. DESDE 2324-519-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5276-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Licitación Pública N°: 137/2018 “MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES Y NORMALIZACION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA”. DESDE 2324-519-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-519-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
128417,2
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Camilo
Razón Social
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.
R.U.T.
76.060.022-9
Sucursal
Camilo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
4000
Unidad
Tornillo Autoperforante con golilla 12x2 ½
Tornillo Autoperforante con golilla 12x2 ½
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
31161503
Clavo-tornillo
4000
Unidad
Tornillo cabeza de lenteja 8x12
Tornillo cabeza de lenteja 8x1I2
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
50
Unidad
Disco de corte 14”
Disco de corte 14
$ 2.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.900
$ 142.900
31211904
Brochas
20
Unidad
Brochas 3”
Brochas 3”
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
31211904
Brochas
20
Unidad
Brochas 2”
Brochas 2”
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
27111508
Sierras
5
Unidad
Serruchos carpintero 24” bahco o similar
Serruchos carpintero 24” bahco o similar
$ 8.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.050
$ 44.050
27112801
Brocas
100
Unidad
Broca para fierro 3.5mm
Broca para fierro 3.5mm
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
27112801
Brocas
50
Unidad
Broca para fierro 5mm
Broca para fierro 5mm
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.750
$ 29.750
27111602
Martillos
5
Unidad
Martillos carpintero 16 onzas
Martillos carpintero 16 onzas
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.500
$ 30.500
27112111
Alicates de lagartos
5
Unidad
Alicate 12”
Alicate 12”
$ 11.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.180
$ 59.180
39121311
Accesorios eléctricos
20
Unidad
Toma 2p+t 10/16 amp 250v
Toma 2p+t 1016 amp 250v
$ 2.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
27112504
Cuñas
6
Unidad
Barretilla de 24”
Barretilla de 24”
$ 4.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
Total Neto
$ 675.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.417
TOTAL OC
$ 804.297
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.