Orden de Compra. Nº2324-5285-SE18 "MATERIALES PARA DEMARCACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5285-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DEMARCACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-474-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1712850
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA
R.U.T. 76.397.758-7
Sucursal COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111503
Hormigón aislante50Unidad HORMIGÓN PREPARADO SACO 35 KG $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
39111603
Alumbrado público100Unidad POSTE OMEGA GALVANIZADO DE 3 MTS $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000
31211501
Pinturas al esmalte100Unidad PINTURA TERMOPLÁSTICA BLANCA SACO 25 K $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000
31211501
Pinturas al esmalte40Unidad PINTURA TRAFICO ACRILICA BLANCA $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.000 $ 1.880.000
31211501
Pinturas al esmalte40Unidad PINTURA TRAFICO ACRILICA AMARILLA $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.000 $ 1.880.000
Total Neto $ 9.015.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.712.850
TOTAL OC $ 10.727.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.