Orden de Compra. Nº2324-548-SE19 "MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN MÁSTILES EN CAMPO DE MARTE, CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE PUERTO MONTT 2019/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES/ DEPTO. DE OBRAS MENORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-548-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN MÁSTILES EN CAMPO DE MARTE, CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE PUERTO MONTT 2019/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES/ DEPTO. DE OBRAS MENORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-81-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33703,6050419896
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4GalónPINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN DIFERENTES COLORES (BLANCO)PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN DIFERENTES COLORES (BLANCO) $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.198
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónAGUARRÁS BIDÓN 5 LITROSAGUARRÁS BIDÓN 5 LITROS $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.090 $ 5.090
31162003
Clavos de acabado2CajaCLAVO METÁLICO 4" CAJÓN 25 KGS.CLAVO METÁLICO 4" CAJÓN 25 KGS. $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31162003
Clavos de acabado2CajaCLAVO METÁLICO 2 1/2" CAJÓN 25 KGS.CLAVO METÁLICO 2 1/2" CAJÓN 25 KGS. $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8" X 4"BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8" X 4" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.099
30111601
Cemento10SacoCEMENTO CORRIENTE SACO 25 KGSCEMENTO CORRIENTE SACO 25 KGS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 177.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.704
TOTAL OC $ 211.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.