Orden de Compra. Nº2324-5482-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1128-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-5482-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1128-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-1128-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 15775054,76
Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Luis Navarro S. A.
Razón Social CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S A
R.U.T. 89.529.500-0
Sucursal Constructora Luis Navarro S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos1UnidadCONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE VILLA LA PALOMA  $ 41.414.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.414.808 $ 41.414.808
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1Globalconstrucción de aceras y soleras en calle Obispo González del sector La Paloma.  $ 41.611.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.611.796 $ 41.611.796
Total Neto $ 83.026.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.775.055
TOTAL OC $ 98.801.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.