Orden de Compra. Nº
2324-5526-SE19
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MATERIALES MANTENCIÓN DE TECHUMBRE, REPARACIÓN DE MUROS Y TABIQUES EN DELEGACIÓN MUNICIPAL DE ALERCE / DIRECCIÓN DE OPERACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5526-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCIÓN DE TECHUMBRE, REPARACIÓN DE MUROS Y TABIQUES EN DELEGACIÓN MUNICIPAL DE ALERCE / DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-81-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
111225,9962
Dirección de Envío de la Factura
San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
40
Bolsa
Cemento corriente saco de 25 kgs
Cemento corriente saco de 25 kgs
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31162003
Clavos de acabado
20
Bolsa
Clavo techo heli c/gol neoprerno 2- ½”8 bolsa 50 unidades
Clavo techo heli c/gol neoprerno 2- ½”8 bolsa 50 unidades
$ 1.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.380
$ 34.386
31162003
Clavos de acabado
6
Bolsa
Clavo puntilla de 1"½ bolsa 1kg
Clavo puntilla de 1"½ bolsa 1kg
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.097
31162003
Clavos de acabado
6
Caja
Clavo metálico 3” cajón 25 kgs
Clavo metálico 3” cajón 25 kgs
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
31162003
Clavos de acabado
4
Caja
Clavo metálico 4” cajón 25 kgs
Clavo metálico 4” cajón 25 kgs
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
31211904
Brochas
15
Unidad
Rodillo chiporro natural de 18cm
Rodillo chiporro natural de 18cm
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.850
$ 47.849
31211904
Brochas
15
Unidad
Brocha 100% cerda mango madera 5/8" x 3"
Brocha 100% cerda mango madera 5/8" x 3"
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.175
$ 14.168
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
Plancha terciado moldaje 1.22 x 2.44 x 15mm
Plancha terciado moldaje 1.22 x 2.44 x 15mm
$ 16.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.900
$ 162.899
23131507
Tela para lijar
30
Unidad
Lija para madera grano 120
Lija para madera grano 120
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 585.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.226
TOTAL OC
$ 696.626
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.