Orden de Compra. Nº2324-553-SE24 "LICITACION PÚBLICA N° 11 de 2024 “MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE PUERTO MONTT” DESDE 2324-71-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-553-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PÚBLICA N° 11 de 2024 “MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE PUERTO MONTT” DESDE 2324-71-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-71-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1365767,5
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGON SPA
Razón Social ENERGON SPA
R.U.T. 76.651.965-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas300UnidadAMPOLLETA SODIO 70WDETALLE EN ADJUNTOS. $ 4.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.500 $ 1.231.500
39101601
ampolletas halógenas300UnidadAMPOLLETA SODIO 100WDETALLE EN ADJUNTOS. $ 4.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.500 $ 1.270.500
39101601
ampolletas halógenas300UnidadAMPOLLETA SODIO 150WDETALLE EN ADJUNTOS. $ 4.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.500 $ 1.270.500
39121311
Accesorios eléctricos250UnidadKIT BALLAST INTERIOR SAP/HM 100WDETALLE EN ADJUNTOS. $ 13.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.415.750 $ 3.415.750
Total Neto $ 7.188.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.365.768
TOTAL OC $ 8.554.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.