Orden de Compra. Nº2324-580-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-41-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-580-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-41-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-41-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1861335
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA MARIA SERVICIOS
Razón Social SANTA MARÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.025.689-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANTA MARIA SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101905
Distribuidoras de hormigón63Metro CúbicoADQUISICION DE HORMIGON G25 R-3 EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE PUERTO MONTTHOMIGON G251020-10-R3 PUESTO EN OBRA VARIOS PUNTOS EN PUERTO MONTT $ 155.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.796.500 $ 9.796.500
Total Neto $ 9.796.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.861.335
TOTAL OC $ 11.657.835


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.