Orden de Compra. Nº2324-643-SE26 "LICITACION PÚBLICA N° 40 de 2026 “ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PUENTE LA POSTA SECTOR PANITAO ALTO COMUNA PUERTO MONTT”. DESDE 2324-44-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-643-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PÚBLICA N° 40 de 2026 “ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PUENTE LA POSTA SECTOR PANITAO ALTO COMUNA PUERTO MONTT”. DESDE 2324-44-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-44-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1911831,395
Dirección de Envío de la Factura SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103601
Vigas de madera25PiezaMADERA DE COIGUE de 4 x 8 x 5,0 m.MADERA DE COIGUE de 4 x 8 x 5,0 m. $ 66.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.750 $ 1.672.750
30103601
Vigas de madera100PiezaMADERA DE COIGUE de 4 x 8 x 3,60 mMADERA DE COIGUE de 4 x 8 x 3,60 m $ 38.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882.000 $ 3.882.000
30103601
Vigas de madera56PiezaMADERA DE COIGUE de 3 x 10 x 3,60 mMADERA DE COIGUE de 3 x 10 x 3,60 m $ 36.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059.680 $ 2.059.680
30103601
Vigas de madera14PiezaMADERA DE COIGUE de 4 x 4 x 3,60 m MADERA DE COIGUE de 4 x 4 x 3,60 m $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
30103601
Vigas de madera30PiezaMADERA DE COIGUE de 2 x 4 x 3,60 mMADERA DE COIGUE de 2 x 4 x 3,60 m $ 14.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.200 $ 430.200
30103601
Vigas de madera8PiezaMADERA DE COIGUE de 8 x 8 x 5mMADERA DE COIGUE de 8 x 8 x 5m $ 127.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.880 $ 1.022.880
31161503
Clavo-tornillo150UnidadCLAVICOTES de 8" x 8mm.CLAVICOTES de 8 x 8mm. $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
31162003
Clavos de acabado1CajaCLAVOS CORRIENTES de 5" de 25 Kg.CLAVOS CORRIENTES de 5 de 25 Kg. $ 27.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.501 $ 27.501
31162003
Clavos de acabado1CajaCLAVOS CORRIENTES de 4" de 25 Kg.CLAVOS CORRIENTES de 4 de 25 Kg. $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE.DILUYENTE. $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240
31161601
Pernos de anclaje20UnidadPERNOS de ½" x 4 1/2", con tuerca y golillas planas y de presión.PERNOS de ½ x 4 12, con tuerca y golillas planas y de presión. $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
86131502
Pintura2GalónGALÓN DE PINTURA látex naranja.GALÓN DE PINTURA látex naranja. $ 10.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020
86131502
Pintura2GalónGALÓN DE PINTURA látex blanca.GALÓN DE PINTURA látex blanca. $ 10.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020
27112823
Cadenas de corte4UnidadCADENA DE MOTOSIERRA de 18".CADENA DE MOTOSIERRA de 18. $ 15.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.920 $ 62.920
27111902
Limas4UnidadLIMAS MOTOSIERRA de 3/8.LIMAS MOTOSIERRA de 38. $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS de 4".BROCHAS de 4. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS de 2".BROCHAS de 2. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 10.062.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.911.831
TOTAL OC $ 11.974.101


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.