Orden de Compra. Nº
2324-643-SE26
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LICITACION PÚBLICA N° 40 de 2026 “ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PUENTE LA POSTA SECTOR PANITAO ALTO COMUNA PUERTO MONTT”. DESDE 2324-44-LE26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-643-SE26
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
LICITACION PÚBLICA N° 40 de 2026 “ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PUENTE LA POSTA SECTOR PANITAO ALTO COMUNA PUERTO MONTT”. DESDE 2324-44-LE26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-44-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
1911831,395
Dirección de Envío de la Factura
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103601
Vigas de madera
25
Pieza
MADERA DE COIGUE de 4 x 8 x 5,0 m.
MADERA DE COIGUE de 4 x 8 x 5,0 m.
$ 66.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672.750
$ 1.672.750
30103601
Vigas de madera
100
Pieza
MADERA DE COIGUE de 4 x 8 x 3,60 m
MADERA DE COIGUE de 4 x 8 x 3,60 m
$ 38.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.882.000
$ 3.882.000
30103601
Vigas de madera
56
Pieza
MADERA DE COIGUE de 3 x 10 x 3,60 m
MADERA DE COIGUE de 3 x 10 x 3,60 m
$ 36.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.059.680
$ 2.059.680
30103601
Vigas de madera
14
Pieza
MADERA DE COIGUE de 4 x 4 x 3,60 m
MADERA DE COIGUE de 4 x 4 x 3,60 m
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.000
$ 315.000
30103601
Vigas de madera
30
Pieza
MADERA DE COIGUE de 2 x 4 x 3,60 m
MADERA DE COIGUE de 2 x 4 x 3,60 m
$ 14.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430.200
$ 430.200
30103601
Vigas de madera
8
Pieza
MADERA DE COIGUE de 8 x 8 x 5m
MADERA DE COIGUE de 8 x 8 x 5m
$ 127.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.022.880
$ 1.022.880
31161503
Clavo-tornillo
150
Unidad
CLAVICOTES de 8" x 8mm.
CLAVICOTES de 8 x 8mm.
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.000
$ 468.000
31162003
Clavos de acabado
1
Caja
CLAVOS CORRIENTES de 5" de 25 Kg.
CLAVOS CORRIENTES de 5 de 25 Kg.
$ 27.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.501
$ 27.501
31162003
Clavos de acabado
1
Caja
CLAVOS CORRIENTES de 4" de 25 Kg.
CLAVOS CORRIENTES de 4 de 25 Kg.
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE.
DILUYENTE.
$ 2.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.240
$ 5.240
31161601
Pernos de anclaje
20
Unidad
PERNOS de ½" x 4 1/2", con tuerca y golillas planas y de presión.
PERNOS de ½ x 4 12, con tuerca y golillas planas y de presión.
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
86131502
Pintura
2
Galón
GALÓN DE PINTURA látex naranja.
GALÓN DE PINTURA látex naranja.
$ 10.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.020
$ 20.020
86131502
Pintura
2
Galón
GALÓN DE PINTURA látex blanca.
GALÓN DE PINTURA látex blanca.
$ 10.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.020
$ 20.020
27112823
Cadenas de corte
4
Unidad
CADENA DE MOTOSIERRA de 18".
CADENA DE MOTOSIERRA de 18.
$ 15.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.920
$ 62.920
27111902
Limas
4
Unidad
LIMAS MOTOSIERRA de 3/8.
LIMAS MOTOSIERRA de 38.
$ 2.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.960
$ 10.960
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS de 4".
BROCHAS de 4.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS de 2".
BROCHAS de 2.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
Total Neto
$ 10.062.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.911.831
TOTAL OC
$ 11.974.101
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.