Orden de Compra. Nº
2324-659-SE26
"
LICITACION PUBLICA 138 DE 2025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 11 PARADEROS EN DIVERSOS SECTORES DESDE 2324-13-LE26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-659-SE26
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
LICITACION PUBLICA 138 DE 2025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 11 PARADEROS EN DIVERSOS SECTORES DESDE 2324-13-LE26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-13-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
541819,2
Dirección de Envío de la Factura
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRECENTRO SPA
Razón Social
FERRECENTRO SPA
R.U.T.
78.245.216-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRECENTRO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102201
Plancha de aleación ferrosa
52
Unidad
Plancha zinc PV4 prepintada negra 0,6mm
Plancha zinc PV4 prepintada negra 0,6mm
$ 27.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450.280
$ 1.450.280
11101712
Aleación ferrosa
13
Unidad
Perfil rectangular 50/30/3mm
Perfil rectangular 50303mm
$ 17.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 233.610
$ 233.610
31161504
Tornillos para metales
26
Caja
Tornillo autoperforante 1 1/2" caja 100 un.
ornillo autoperforante 1 12 caja 100 un.
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.480
$ 207.480
23171509
Soldadura
30
kilogramo
Soldadura 7018 1/8 indura
Soldadura 7018 18 indura
$ 4.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.600
$ 141.600
27112801
Brocas
3
Unidad
Set de brocas 1 a 13mm
Set de brocas 1 a 13mm
$ 28.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.910
$ 86.910
27112801
Brocas
3
Unidad
Set de brocas 13a 20mm
Set de brocas 13a 20mm
$ 31.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.600
$ 93.600
42293803
Desmoldadores quirúrgicos
2
Tineta
Desmoldante 16 litros
Desmoldante 16 litros
$ 72.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.500
$ 144.500
30102204
Plancha de acero
2
Unidad
Plancha acero 1x3 m de 6 mm
Plancha acero 1x3 metros de 16 mm
$ 102.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.700
$ 204.700
23152206
Protección de barrera
5
Unidad
Barrera new jersey blanco
Barrera new jersey blanco
$ 28.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.500
$ 144.500
23152206
Protección de barrera
5
Unidad
Barrera new jersey roja
Barrera new jersey roja
$ 28.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.500
$ 144.500
Total Neto
$ 2.851.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 541.819
TOTAL OC
$ 3.393.499
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.