Orden de Compra. Nº2324-659-SE26 "LICITACION PUBLICA 138 DE 2025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 11 PARADEROS EN DIVERSOS SECTORES DESDE 2324-13-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-659-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICA 138 DE 2025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 11 PARADEROS EN DIVERSOS SECTORES DESDE 2324-13-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-13-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 541819,2
Dirección de Envío de la Factura SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRECENTRO SPA
Razón Social FERRECENTRO SPA
R.U.T. 78.245.216-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRECENTRO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102201
Plancha de aleación ferrosa52UnidadPlancha zinc PV4 prepintada negra 0,6mmPlancha zinc PV4 prepintada negra 0,6mm $ 27.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.280 $ 1.450.280
11101712
Aleación ferrosa13UnidadPerfil rectangular 50/30/3mmPerfil rectangular 50303mm $ 17.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.610 $ 233.610
31161504
Tornillos para metales26CajaTornillo autoperforante 1 1/2" caja 100 un.ornillo autoperforante 1 12 caja 100 un. $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.480 $ 207.480
23171509
Soldadura30kilogramoSoldadura 7018 1/8 induraSoldadura 7018 18 indura $ 4.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.600
27112801
Brocas3UnidadSet de brocas 1 a 13mm Set de brocas 1 a 13mm $ 28.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.910 $ 86.910
27112801
Brocas3UnidadSet de brocas 13a 20mmSet de brocas 13a 20mm $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
42293803
Desmoldadores quirúrgicos2TinetaDesmoldante 16 litros Desmoldante 16 litros $ 72.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500
30102204
Plancha de acero2UnidadPlancha acero 1x3 m de 6 mm Plancha acero 1x3 metros de 16 mm $ 102.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.700 $ 204.700
23152206
Protección de barrera5UnidadBarrera new jersey blancoBarrera new jersey blanco $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500
23152206
Protección de barrera5UnidadBarrera new jersey rojaBarrera new jersey roja $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500
Total Neto $ 2.851.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.819
TOTAL OC $ 3.393.499


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.