Orden de Compra. Nº2324-708-AG26 "Productos gráficos/comunicacionales y galvanos hito inagural Programa Recuperación de barrios “Barrio 18 de Septiembre – Miramar”, Depto. Vivienda, SECPLAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-708-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Productos gráficos/comunicacionales y galvanos hito inagural Programa Recuperación de barrios “Barrio 18 de Septiembre – Miramar”, Depto. Vivienda, SECPLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe #80, 3er Piso, Dpto. de Personal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 143488
Dirección de Envío de la Factura San Felipe #80, 3er Piso, Dpto. de Personal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA LUNETAS
Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.188.557-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA LUNETAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadPendón Roller 80x200 cm (Incluye diseño e impresión, según especificación técnica  $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLienzo/Gigantografía PVC 1,5x4m (Impresión a todo color con ojetillos), según especificación técnica  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadBandera Vela 200cmx60cm con mástil metálico + Base Metálica, según especificación técnica  $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas100UnidadBolsa reutilizable TNT Blanca 30cmx40cm estampado a 1 cara, según especificación técnica  $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500
49101704
Galvanos11UnidadGalvanos acrílicos institucionales de 5cmx22cm. Con grabado personalizado y con base, según especificación técnica  $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700
Total Neto $ 755.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.488
TOTAL OC $ 898.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.