Orden de Compra. Nº
2324-708-AG26
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Productos gráficos/comunicacionales y galvanos hito inagural Programa Recuperación de barrios “Barrio 18 de Septiembre – Miramar”, Depto. Vivienda, SECPLAN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-708-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Productos gráficos/comunicacionales y galvanos hito inagural Programa Recuperación de barrios “Barrio 18 de Septiembre – Miramar”, Depto. Vivienda, SECPLAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
San Felipe #80, 3er Piso, Dpto. de Personal
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
143488
Dirección de Envío de la Factura
San Felipe #80, 3er Piso, Dpto. de Personal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGENCIA LUNETAS
Razón Social
CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.188.557-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGENCIA LUNETAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
2
Unidad
Pendón Roller 80x200 cm (Incluye diseño e impresión, según especificación técnica
$ 56.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
Lienzo/Gigantografía PVC 1,5x4m (Impresión a todo color con ojetillos), según especificación técnica
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
Bandera Vela 200cmx60cm con mástil metálico + Base Metálica, según especificación técnica
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas
100
Unidad
Bolsa reutilizable TNT Blanca 30cmx40cm estampado a 1 cara, según especificación técnica
$ 1.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.500
$ 164.500
49101704
Galvanos
11
Unidad
Galvanos acrílicos institucionales de 5cmx22cm. Con grabado personalizado y con base, según especificación técnica
$ 11.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.700
$ 128.700
Total Neto
$ 755.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.488
TOTAL OC
$ 898.688
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.