Orden de Compra. Nº2324-809-AG25 "ADQUISICION DE PASACALLES Y GIGANTOGRAFIAS PARA INFORMAR LOS TEMPORALES INTERNACIONALES DE TEATRO EN PUERTO MONTT/ ALCALDIA - RR.PP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-570-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-809-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PASACALLES Y GIGANTOGRAFIAS PARA INFORMAR LOS TEMPORALES INTERNACIONALES DE TEATRO EN PUERTO MONTT/ ALCALDIA - RR.PP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-570-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 200678
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARQUITECTURA LASER
Razón Social ARQUITECTURA LÁSER SPA
R.U.T. 77.224.647-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARQUITECTURA LASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lienzos estampables20UnidadLIENZOS 6X1 MTS, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 CON LA DESCRIPCION DE SU OFERTA, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA.   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
60121905
Lienzos estampables1UnidadGIGANTOGRAFIA 3.5X10.3 MTS, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 CON LA DESCRIPCION DE SU OFERTA, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA.   $ 144.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.200 $ 144.200
60121905
Lienzos estampables1UnidadGIGANTOGRAFIA 6X8 MTS, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 CON LA DESCRIPCION DE SU OFERTA, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA.   $ 432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 1.056.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.678
TOTAL OC $ 1.256.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.