|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-826-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Rep. aceras sector Colegio Salesianos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2324-548-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
18012 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad de Aridos Torres Limitada |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID
|
|
R.U.T. |
76.172.494-0 |
|
Sucursal |
Sociedad de Aridos Torres Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111701
| Arena silícea | 12 | Metro Cúbico | | Arena fina puesta en Bodega Parque Industrial |
$ 7.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.800
|
$ 94.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.012
|
|
$ 112.812
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.