Orden de Compra. Nº
2324-847-SE26
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LICITACION PÚBLICA N° 40 de 2026 “ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PUENTE LA POSTA SECTOR PANITAO ALTO COMUNA PUERTO MONTT”. DESDE 2324-44-R126
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-847-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
LICITACION PÚBLICA N° 40 de 2026 “ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PUENTE LA POSTA SECTOR PANITAO ALTO COMUNA PUERTO MONTT”. DESDE 2324-44-R126
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-44-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
568393,93
Dirección de Envío de la Factura
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DELBOR
Razón Social
DELBOR SPA
R.U.T.
77.776.153-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DELBOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Galón
GALÓN DE PINTURA látex naranja.
GALÓN DE PINTURA látex naranja
$ 14.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
86131502
Pintura
2
Galón
GALÓN DE PINTURA látex blanca.
GALÓN DE PINTURA látex blanca
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31162003
Clavos de acabado
1
Caja
CLAVOS CORRIENTES de 4" de 25 Kg.
CLAVOS CORRIENTES de 4 de 25 Kg
$ 37.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
30103601
Vigas de madera
56
Pieza
MADERA DE COIGUE de 3 x 10 x 3,60 m
MADERA DE COIGUE de 3 x 10 x 3,60 m
$ 38.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142.000
$ 2.142.000
31161503
Clavo-tornillo
150
Unidad
CLAVICOTES de 8" x 8mm.
CLAVICOTES de 8 x 8mm
$ 4.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 663.750
$ 663.750
31161601
Pernos de anclaje
20
Unidad
PERNOS de ½" x 4 1/2", con tuerca y golillas planas y de presión.
PERNOS de ½ x 4 12, con tuerca y golillas planas y de presión
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
27112823
Cadenas de corte
4
Unidad
CADENA DE MOTOSIERRA de 18".
CADENA DE MOTOSIERRA de 18
$ 14.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.984
$ 57.984
27111902
Limas
4
Unidad
LIMAS MOTOSIERRA de 3/8.
LIMAS MOTOSIERRA de 38
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.556
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS de 4".
BROCHAS de 4
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS de 2".
BROCHAS de 2
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.053
Total Neto
$ 2.991.547
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 568.394
TOTAL OC
$ 3.559.941
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.