Orden de Compra. Nº2324-847-SE26 "LICITACION PÚBLICA N° 40 de 2026 “ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PUENTE LA POSTA SECTOR PANITAO ALTO COMUNA PUERTO MONTT”. DESDE 2324-44-R126"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-847-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PÚBLICA N° 40 de 2026 “ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PUENTE LA POSTA SECTOR PANITAO ALTO COMUNA PUERTO MONTT”. DESDE 2324-44-R126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-44-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 568393,93
Dirección de Envío de la Factura SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELBOR
Razón Social DELBOR SPA
R.U.T. 77.776.153-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELBOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónGALÓN DE PINTURA látex naranja.GALÓN DE PINTURA látex naranja $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
86131502
Pintura2GalónGALÓN DE PINTURA látex blanca.GALÓN DE PINTURA látex blanca $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31162003
Clavos de acabado1CajaCLAVOS CORRIENTES de 4" de 25 Kg.CLAVOS CORRIENTES de 4 de 25 Kg $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
30103601
Vigas de madera56PiezaMADERA DE COIGUE de 3 x 10 x 3,60 mMADERA DE COIGUE de 3 x 10 x 3,60 m $ 38.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.000 $ 2.142.000
31161503
Clavo-tornillo150UnidadCLAVICOTES de 8" x 8mm.CLAVICOTES de 8 x 8mm $ 4.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.750 $ 663.750
31161601
Pernos de anclaje20UnidadPERNOS de ½" x 4 1/2", con tuerca y golillas planas y de presión.PERNOS de ½ x 4 12, con tuerca y golillas planas y de presión $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
27112823
Cadenas de corte4UnidadCADENA DE MOTOSIERRA de 18".CADENA DE MOTOSIERRA de 18 $ 14.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.984 $ 57.984
27111902
Limas4UnidadLIMAS MOTOSIERRA de 3/8.LIMAS MOTOSIERRA de 38 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS de 4".BROCHAS de 4 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS de 2".BROCHAS de 2 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.053
Total Neto $ 2.991.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 568.394
TOTAL OC $ 3.559.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.