Orden de Compra. Nº2324-855-SE26 "LICITACION PUBLICA 138 DE 2025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 11 PARADEROS EN DIVERSOS SECTORES DESDE 2324-13-R126, operaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-855-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICA 138 DE 2025 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 11 PARADEROS EN DIVERSOS SECTORES DESDE 2324-13-R126, operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas los precios ofertados no pueden ser respetados por el tiempo que se demoro la adjudicacion
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-13-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe #80, 3er Piso, Dpto. de Personal
Comuna Puerto Montt
Impuesto 329954
Dirección de Envío de la Factura San Felipe #80, 3er Piso, Dpto. de Personal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURVEN
Razón Social SURVEN SPA
R.U.T. 77.617.713-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SURVEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa76UnidadPerfil cuadrado 50/50/3mm PERFIL CUADRADO 50X50X3.0MM X 6 MTS $ 22.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.736.600 $ 1.736.600
Total Neto $ 1.736.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 329.954
TOTAL OC $ 2.066.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.