Orden de Compra. Nº2324-901-SE19 "SERVICIO ALIMENTACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS SECTORES POBLACIÓN FRESIA, CARDONAL Y LAGUNITAS ORGANIZADO POR DELEGACIÓN MUNICIPAL FRESIA-CARDONAL- LAGUNITAS/ ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-901-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS SECTORES POBLACIÓN FRESIA, CARDONAL Y LAGUNITAS ORGANIZADO POR DELEGACIÓN MUNICIPAL FRESIA-CARDONAL- LAGUNITAS/ ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-442-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 71529,41176465
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy Isabel
Razón Social Nancy Isabel Villegas Contreras
R.U.T. 10.282.965-4
Sucursal Nancy Isabel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering70UnidadALMUERZO TIPO G: PAILA MARINA COMPLETA+ ENSALADA MIXTA DE LA ESTACIÓN, JUGO DE 200 CC., TÉ O TÉ DE HIERBAS, CAFÉ, POSTRE DE LECHE O REPOSTERÍA PARA SERVIR EN LUGAR SOLICITADOALMUERZO TIPO G: PAILA MARINA COMPLETA + ENSALADA MIXTA DE LA ESTACIÓN, JUGO DE 200 CC., TÉ O TÉ DE HIERBAS, CAFÉ, POSTRE DE LECHE O REPOSTERÍA PARA SERVIR EN LUGAR SOLICITADO $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.460 $ 376.471
Total Neto $ 376.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.529
TOTAL OC $ 448.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.