Orden de Compra. Nº2324-906-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-159-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-906-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-159-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-159-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 138116,7
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte45GalónGalon pintura esmalte Ceresita, Soquina o similar  $ 11.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.700 $ 506.700
31211603
Pintura secante20GalónGalón pintura anticorrosiva verde  $ 6.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.320 $ 139.320
31211904
Brochas20UnidadBrochas 2"  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
31211904
Brochas20UnidadBrochas 3"  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
24121502
Sacos para empaquetado250UnidadSacos vacios nuevos de 50 kg  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31211604
Diluyentes para pinturas30LitroAguarras  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.210 $ 24.210
Total Neto $ 726.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.117
TOTAL OC $ 865.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.