Orden de Compra. Nº2324-910-SE23 "SERVICIO REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-910-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-175-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.007.01.01.001 del sistema CONTABILIDAD FINANCI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 19218,5
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRA VERONICA
Razón Social CASS S.A.
R.U.T. 76.102.295-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEJANDRA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Computadores personales1Unidad no definidaREVISION: ALL IN ONE HP MODELO PROONE 400. PREVENCION DE RIESGOS, N° INV; 08021001413 SOS: 2866REPARACION DE COMPUTADORES: SERVICIO DE REVISION $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
43211508
Computadores personales1Unidad no definidaMANTENCION: MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO WF-6590. CENTRO DE LA MUJER VIF N° INV; 08006000889 SOS: 2713REPARACION DE IMPRESORAS: SERVICIO DE REVISION $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
43211508
Computadores personales1Unidad no definidaMANTENCION: MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L355. DEPTO. BIENESTAR N° INV; 08006000733 SOS: 2999REPARACION DE IMPRESORAS: SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
43211508
Computadores personales1Unidad no definidaMANTENCION: COMPUTADOR DE ESCRITORIO ARMADO D.O.M. N° INV; 08021001036 SOS: 2715REPARACION DE COMPUTADORES: SERVICIO DE INSTALACION SISTEMA OPERATIVO $ 41.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
Total Neto $ 101.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.218
TOTAL OC $ 120.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.