Orden de Compra. Nº2324-979-SE23 "SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL PARA ASISTENCIA A GIRA TECNICA A REALIZARSE EL DIA 27/05/2023 / DIDECO - SUBDEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-979-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL PARA ASISTENCIA A GIRA TECNICA A REALIZARSE EL DIA 27/05/2023 / DIDECO - SUBDEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-293-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.04.01.008 del sistema CDP N°1124.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 33130,25209625
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy Isabel
Razón Social NANCY ISABEL VILLEGAS CONTRERAS
R.U.T. 10.282.965-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nancy Isabel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering25UnidadCOFFE BREAK BASICO PARA LLEVARCOFFE BREAK BASICO PARA LLEVAR $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.225 $ 88.235
90101603
Servicios de catering25UnidadCOLACION TIPO 2 PARA LLEVARCOLACION TIPO 2 PARA LLEVAR $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.125 $ 86.134
Total Neto $ 174.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.130
TOTAL OC $ 207.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.