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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-996-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS DE ALIMENTO PARA ENTREGA A FAMILIAS AFECTADAS POR CUARENTENA, DEBIDO A PANDEMIA POR COVID-19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-508-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
614282,77275 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Felipe 80 - Tercer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mansur |
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Razón Social |
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.075.976-7 |
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Sucursal |
Mansur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131602
| Servicios de suministro de alimentos de emergencia | 150 | Unidad | CAJAS DE ALIMENTOS, CONTIENE: 1 LITRO DE ACEITE VEGETAL, 1 KILO DE AZUCAR, 5 KILOS DE HARINA, 1 KILO DE LECHE EN POLVO, 1 CAJA DE TE EN BOLSAS 50 UNIDADES, 1 TARRO DE CAFE 170 GRS, 2 KILOS DE ARROZ, 3 PAQUETES DE TALLARINES, 3 SALSAS DE TOMATES 200 GRS, | 3 TARROS DE JUREL 425 GRS, 1 KILO DE POROTOS, 1 KILO DE ARVEJAS AMARILLAS, 1 KILO DE LENTEJAS 6MM, 1 CAJA DE AVENA DE 1 KILO. |
$ 21.272,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.190.800
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$ 3.190.749
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Total Neto
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$ 3.190.749
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 42.318
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IVA 19 %
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$ 614.283
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$ 3.847.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.