Orden de Compra. Nº2325-1263-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2325-753-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2325-1263-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2325-753-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas A petición del Departamento de Licencias Medicas, a través de solicitud Nº 03
Proveniente de Licitación 2325-753-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación CENTENARIO Nº 02745
Comuna Lo Espejo
Impuesto 5239,82
Dirección de Envío de la Factura CENTENARIO Nº 02745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA INBALE LIMITADA
R.U.T. 77.267.230-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores DE 30 UNDS.1CajaBorradores DE 30 UNDS.caja de gomas de borrar $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121619
Sacapuntas METAL DE 24 UNIDS1CajaSacapuntas METAL DE 24 UNIDSCaja de sacapuntas $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
44121620
Dedo de Goma10UnidadDedo de GomaDedos de Goma $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111530
Notas de papel autoadhesivo 65410UnidadNotas de papel autoadhesivo 654Post-it medianos $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
44122011
Carpetas para archivos PLASTIFICADAS5UnidadCarpetas para archivos PLASTIFICADASCarpetas plásticas de color rosado $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCarpetas para archivosCarpetas plásticas de color amarillo $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
41111604
Reglas3UnidadReglasReglas de 30cm $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195 $ 195
44122001
Archivadores de fichas OF.LOMO ANCHO ISOFIT10UnidadArchivadores de fichas OF.LOMO ANCHO ISOFITArchivadores Tamaño Oficio $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
14111531
Libros o cuadernos de registro 100 HJS.5UnidadLibros o cuadernos de registro 100 HJS.Libros de actas $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240
44111506
Tacos calendario RHEIN3UnidadTacos calendario RHEINTacos calendario $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794 $ 1.794
44101707
Corcheteras DE ESCRITORIO MEDIANAS3UnidadCorcheteras DE ESCRITORIO MEDIANASCorchetera $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44111509
Portalápiz3UnidadPortalápizPortalápices $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.467 $ 1.467
44122104
Clips para papel3UnidadClips para papelSe requieren 3 portaclips $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468 $ 468
44102402
Fechadores o numeradores3UnidadFechadores o numeradoresfecheros $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794 $ 1.794
14111530
Notas de papel autoadhesivo10PaqueteNotas de papel autoadhesivoPaquetes de lomos de colores $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
Total Neto $ 27.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 5.240
TOTAL OC $ 32.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.