Orden de Compra. Nº
2325-1263-OC06
"
OC Generada desde la Adquisición 2325-753-CO06
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2325-1263-OC06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2325-753-CO06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
A petición del Departamento de Licencias Medicas, a través de solicitud Nº 03
Proveniente de Licitación
2325-753-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
CENTENARIO Nº 02745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Facturación
CENTENARIO Nº 02745
Comuna
Lo Espejo
Impuesto
5239,82
Dirección de Envío de la Factura
CENTENARIO Nº 02745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA INBALE LIMITADA
R.U.T.
77.267.230-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores DE 30 UNDS.
1
Caja
Borradores DE 30 UNDS.
caja de gomas de borrar
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121619
Sacapuntas METAL DE 24 UNIDS
1
Caja
Sacapuntas METAL DE 24 UNIDS
Caja de sacapuntas
$ 2.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
44121620
Dedo de Goma
10
Unidad
Dedo de Goma
Dedos de Goma
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
14111530
Notas de papel autoadhesivo 654
10
Unidad
Notas de papel autoadhesivo 654
Post-it medianos
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
44122011
Carpetas para archivos PLASTIFICADAS
5
Unidad
Carpetas para archivos PLASTIFICADAS
Carpetas plásticas de color rosado
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad
Carpetas para archivos
Carpetas plásticas de color amarillo
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
41111604
Reglas
3
Unidad
Reglas
Reglas de 30cm
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195
$ 195
44122001
Archivadores de fichas OF.LOMO ANCHO ISOFIT
10
Unidad
Archivadores de fichas OF.LOMO ANCHO ISOFIT
Archivadores Tamaño Oficio
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
14111531
Libros o cuadernos de registro 100 HJS.
5
Unidad
Libros o cuadernos de registro 100 HJS.
Libros de actas
$ 848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.240
$ 4.240
44111506
Tacos calendario RHEIN
3
Unidad
Tacos calendario RHEIN
Tacos calendario
$ 598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.794
$ 1.794
44101707
Corcheteras DE ESCRITORIO MEDIANAS
3
Unidad
Corcheteras DE ESCRITORIO MEDIANAS
Corchetera
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
44111509
Portalápiz
3
Unidad
Portalápiz
Portalápices
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.467
$ 1.467
44122104
Clips para papel
3
Unidad
Clips para papel
Se requieren 3 portaclips
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468
$ 468
44102402
Fechadores o numeradores
3
Unidad
Fechadores o numeradores
fecheros
$ 598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.794
$ 1.794
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Paquete
Notas de papel autoadhesivo
Paquetes de lomos de colores
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.480
Total Neto
$ 27.578
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 5.240
TOTAL OC
$ 32.818
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.