Orden de Compra. Nº2325-1278-SE09 "SERVICIO DE COCTEL PARA 150 PERSONAS Y ARRIENDO SILLAS, SOLICITUDES DE MATERIALES Nº 800/33/344/800/32/345, DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2325-1278-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL PARA 150 PERSONAS Y ARRIENDO SILLAS, SOLICITUDES DE MATERIALES Nº 800/33/344/800/32/345, DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2325-919-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación CENTENARIO Nº 02745
Comuna Lo Espejo
Impuesto 68400
Dirección de Envío de la Factura CENTENARIO Nº 02745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benmar
Razón Social ARIEL ESTEBAN MENDEZ SILVA
R.U.T. 14.472.096-2
Sucursal Benmar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadCOCTEL: 1 JUGO. IPISCO SOUR P/P; CANAPES Y BOCADOS CALIENTES(EMPANADITAS Y BROCHETAS)TROZO DE TORTA(SELVA NEGRA Y MANJAR LUCUMA); VASOS Y PLATOS ETC.PARA EL 20/10/2009 A LAS 13 HRS.CONTACTO 5642522, PAULA DE LA CRUZ, CTRO. EVENTOS CLARA ESTRELLA, SALVADORCOCTEL: 1 JUGO. IPISCO SOUR P/P; CANAPES Y BOCADOS CALIENTES(EMPANADITAS Y BROCHETAS)TROZO DE TORTA(SELVA NEGRA Y MANJAR LUCUMA); VASOS Y PLATOS ETC.PARA EL 20/10/2009 A LAS 13 HRS.CONTACTO 5642522, PAULA DE LA CRUZ, CTRO. EVENTOS CLARA ESTRELLA, SALVADOR $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.