|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2325-209-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2325-145-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SOLICITUD Nº334/2007, DE DIRECCION DE OPERACIONES. |
|
Proveniente de Licitación
|
2325-145-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
|
|
R.U.T. |
69.255.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CENTENARIO Nº 02745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
|
|
R.U.T. |
69.255.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
CENTENARIO Nº 02745 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
502839,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CENTENARIO Nº 02745 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JULIO AURELIO NAVARRETE JIRON
|
|
R.U.T. |
4.033.227-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111701
| Contratación de servicios de Guardias | 9 | Mes/Hombre | Contratación de servicios de Guardias | CONTRATACION SERVICIO DE 9 GUARDIAS A CONTAR DEL 28 DE FEBRERO Y HASTA EL 1 DE ABRIL, PARA CUBRIR LOS MODULOS DE PERMISO DE CIRCULACIÓN SE ADJUNTA ANEXO CON FICHA TECNICA, HORARIOS, LUGARES. |
$ 294.058,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.646.522
|
$ 2.646.522
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.646.522
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 502.839
|
|
$ 3.149.361
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.