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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2325-367-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Distribución boletines combro aseo (semi certificada) DESDE 2325-180-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2325-180-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
136800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Morgan Impresores S.A. |
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Razón Social |
MORGAN IMPRESORES S A
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R.U.T. |
88.506.400-0 |
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Sucursal |
Morgan Impresores S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 6000 | Unidad | Distribución de documentos a Domicilio en Comuna de Lo Espejo (semi certificado) VER ANEXOS, DUDAS AL 8106200/410 CON ELIANA BOULET | |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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Total Neto
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$ 720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.800
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$ 856.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.