Orden de Compra. Nº2325-628-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2325-393-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2325-628-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2325-393-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas A petición del Departamento de Comunitario, a tavés de solicitud Nº 114/143
Proveniente de Licitación 2325-393-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación CENTENARIO Nº 02745
Comuna -1
Impuesto 14782
Dirección de Envío de la Factura CENTENARIO Nº 02745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANGEL SEGUNDO NIEVA RODRIGUEZ
R.U.T. 6.570.351-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas20UnidadColchonetasColchonetas $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
Total Neto $ 77.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.782
TOTAL OC $ 92.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.