Orden de Compra. Nº2325-920-SE11 "Depto. Eergencia, Sol. N° 44/203 (Chalecos, fajas y otros)2325-545-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2325-920-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Depto. Eergencia, Sol. N° 44/203 (Chalecos, fajas y otros)2325-545-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2325-545-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 136857
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Goliath S.A.
Razón Social FERRETERIA GOLIATH S.A
R.U.T. 76.166.319-4
Sucursal Ferretería Goliath S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20142901
Tanques almacenadores de petróleo1UnidadGalón petroleo  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
24112602
Tarros50UnidadBidones membrana  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
42241811
Fajas para hernia15UnidadFajas  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
46181504
Guantes protectores200UnidadPares de guantes de descarne  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
46181531
Ropa reflectante o accesorios15UnidadChalecos reflectantes  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
46181802
Lentes de protección15UnidadLentes de protección UB Redline 30  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
46181901
Protectores de oídos4UnidadFonos protectores  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
53102503
Sombreros15UnidadJockey Legionario  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
Total Neto $ 720.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.857
TOTAL OC $ 857.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.