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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2325-929-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2325-609-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2325-609-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES - ÁREA MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
202920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial Altue Ltda |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL ALTUE LTDA
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R.U.T. |
84.743.600-k |
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Sucursal |
Sociedad Comercial Altue Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE COCKTELERIA Y ALMUERZO PARA 60 PERSONAS, (AUTORIDADES MUNICIPALES Y JUDICIALES) A REALIZARSE EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2011, A PARTIR DE LAS 14:00 HORAS. | |
$ 1.068.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.068.000
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$ 1.068.000
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Total Neto
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$ 1.068.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.920
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$ 1.270.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.