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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-1005-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Instrumentos musicales Esc.Las Camelias 319/Revitalización DESDE 2328-100-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-100-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
18525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PAGO FACTURA |
PAGO FACTURA
ENCARGADA SRTA: DAYANA VILLAROEL, F.65-261499 DEPARTAMENTO FINANZAS
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Proveedor |
Centro Electrónico Colque |
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Razón Social |
LUIS ALBERTO COLQUE LERICI
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R.U.T. |
8.091.646-9 |
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Sucursal |
Centro Electrónico Colque |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102520
| Hombreras | 25 | Unidad | PARES DE HOMBRERAS AZUL C/RAYAS BLANCAS | Par de hombreras azules C/ rayas blancas estándar. Ver anexo técnico. |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.500
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$ 97.500
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Total Neto
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$ 97.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.525
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$ 116.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.