Orden de Compra. Nº2328-1016-AG25 "Servicio de alimentación (coffe) para programa HPV-II con las 34 escuelas beneficiadas, Unidad psicosocial/DAEM 21881"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1016-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación (coffe) para programa HPV-II con las 34 escuelas beneficiadas, Unidad psicosocial/DAEM 21881
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 261516
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Nena
Razón Social SOCIEDAD J Y M LIMITADA
R.U.T. 76.550.932-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria Nena
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio444UnidadServ.de alimentacion(Coffee) actividades a desarrollar en las 34 escuelas programa HPV-II:el s.de coffee requerido de acuerdo planif.de fechas con los 34 establ. y previo aviso al proveedor para el servicio, durante el período esc.vigente. El serv. a incluir por persona:Te-café-leche-azúcar endulzantes(libre demanda),1 Jugo natural,1 kuchen casero,2 tapados pasta salada,1 brocheta de fruta,1 vaso yogurt con cereal. El o debe incluir manteleria,vajilla,vasos,servilletas, centro mesas, garzones.? Café te leche sin lactosa (azúcar endulzante) Libre demanda ? 1 brocheta fruta ? Porción kuquen casero ? 2 mini tapadito salado ? 1 yogurt con granola ? Vaso jugo natural ? Servilletas Garzones para la atención uniformados Termos Losa cubi $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.400 $ 1.376.400
Total Neto $ 1.376.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.516
TOTAL OC $ 1.637.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.