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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-1016-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación (coffe) para programa HPV-II con las 34 escuelas beneficiadas, Unidad psicosocial/DAEM 21881 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
261516 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Banqueteria Nena |
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Razón Social |
SOCIEDAD J Y M LIMITADA
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R.U.T. |
76.550.932-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Banqueteria Nena |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 444 | Unidad | Serv.de alimentacion(Coffee) actividades a desarrollar en las 34 escuelas programa HPV-II:el s.de coffee requerido de acuerdo planif.de fechas con los 34 establ. y previo aviso al proveedor para el servicio, durante el período esc.vigente. El serv. a incluir por persona:Te-café-leche-azúcar endulzantes(libre demanda),1 Jugo natural,1 kuchen casero,2 tapados pasta salada,1 brocheta de fruta,1 vaso yogurt con cereal. El o debe incluir manteleria,vajilla,vasos,servilletas, centro mesas, garzones. | ? Café te leche sin lactosa (azúcar endulzante) Libre demanda
? 1 brocheta fruta
? Porción kuquen casero
? 2 mini tapadito salado
? 1 yogurt con granola
? Vaso jugo natural
? Servilletas
Garzones para la atención uniformados
Termos
Losa cubi |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.376.400
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$ 1.376.400
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Total Neto
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$ 1.376.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 261.516
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$ 1.637.916
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.