Orden de Compra. Nº2328-102-SE24 "ADQUI. ESTANTERIAS Y CARPETEROS ESCUELA MIRASOL DESDE 2328-12-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-102-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUI. ESTANTERIAS Y CARPETEROS ESCUELA MIRASOL DESDE 2328-12-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1870550
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTIDEAR
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA IDEAR LIMITADA
R.U.T. 76.289.603-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTIDEAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario11Unidad1 MUEBLE CARPETERO/ 2 ESTANTES PILARES/ CERTIFICACIONES ISO 19001, 14001, 18001. VALORES INCLUYEN SUMINISTRO, FLETE E INSTALACIÓN SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.-PROVEVDOR CON EXPERIENCIA EN INSTALACIONES EDUCATIVAS $ 895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.845.000 $ 9.845.000
Total Neto $ 9.845.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.870.550
TOTAL OC $ 11.715.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.