Orden de Compra. Nº2328-1069-SE13 "MATERIALES PINTURA ESCUELA MELIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1069-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTURA ESCUELA MELIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-10-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 95386,65
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaorienteltda
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal ferreteriaorienteltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas12UnidadOLEO SEMIBRILLO COLOR CAFE MORO(CODIGO 128)OLEO SEMIBRILLO COLOR CAFE MORO $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.740 $ 220.740
31211505
Pinturas aceitosas12UnidadOLEO SEMIBRILLO COLOR CREMA(CODIGO 129)OLEO SEMIBRILLO COLOR CREMA $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.740 $ 220.740
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM(CODIGO 294)RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CM $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.810 $ 26.810
31211904
Brochas10UnidadBROCHA PROFESIONAL DE 3"(CODIGO 218)BROCHA PROFESIONAL DE 3" $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.810 $ 26.810
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAGUARRAS MINERAL, ENVASE DE 1LT(CODIGO 211)AGUARRAS MINERAL, ENVASE DE 1LT $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
Total Neto $ 502.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.387
TOTAL OC $ 597.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.