Orden de Compra. Nº2328-1085-SE14 "ADQ. DE REPARACION DE SSHH ESCUELA LENCA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1085-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPARACION DE SSHH ESCUELA LENCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-723-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 11471,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA
Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 76.724.900-4
Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico12Unidad no definidaCODO PVC SANITARIO 45º GRIS CEMENTAR 110MMCODO PVC SANITARIO 45º GRIS CEMENTAR 110MM $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.164 $ 19.164
40142115
Tubería de plástico12Unidad no definidaSELLO ANTIFUGA PARA WC ANTI-HONGOSELLO ANTIFUGA PARA WC ANTI-HONGO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
40142115
Tubería de plástico12Unidad no definidaPERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FISHERPERNO PARA ANCLAJE DE TAZA WC CON TARUGO FISHER $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.984
30111601
Cemento1Unidad no definidaCEMENTO CORRIENTE BOLSA 42,5KGCEMENTO CORRIENTE BOLSA 42,5KG $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definidaDERIVACION DE BRONCE Y 1/2"DERIVACION DE BRONCE Y 1/2" $ 5.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976 $ 11.976
Total Neto $ 60.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.471
TOTAL OC $ 71.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.