Orden de Compra. Nº2328-1092-SE17 "S-1493 Unidad de Imprenta-Sol.14 SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1092-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra S-1493 Unidad de Imprenta-Sol.14 SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-178-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 287469,05
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURACIÓN Y FONO CONTACTO.Despachar a Ramón Yuraszeck S/Nº /Srta. Susana Soto A./fono 65-2484587/Valor de Orden de Compra incluye gastos de flete hasta dirección de despacho/Envíe factura  a Of. De Partes en Av. Presidente Ibáñez 600-4º Piso.

Pago Factura Fono 65-2261450 Sr. Jonathan Barrientos(Finanzas DAEM), correo: jonathan.barrientos@dempuertomontt.cl

OBSERVACIÓN: Al momento de ACEPTAR la Orden de Compra, favor de indicarlo en el PORTAL, para el próximo pago de su factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Razón Social PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
R.U.T. 79.506.430-3
Sucursal PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151804
Alambre para grapar10UnidadBOBINA DE ALAMBRE para engrapadora automática marca Agrafix Nº 20BOBINA DE ALAMBRE para engrapadora automática marca Agrafix, espesor 0.75 de 10 a 150 paginas. incluye despacho en 24 horas $ 6.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700
45101704
Cortadores de imprenta5UnidadPlizador GNU rollos papel 6 metros.Plizador L Grande desde 200gr. hasta 350gr. caja 2mts. incluye despacho en 24 horas $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.500 $ 287.500
45121809
Suministros de películas de microfilm4UnidadPELÍCULA HN AGFA 45,7 cm. x 76,25 mt., para máquina filmadora Avantra 25 SPELÍCULA HN AGFA 45,7 cm. x 76,25 mt., para máquina filmadora Avantra 25 S incluye despacho en 24 horas $ 220.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.392 $ 882.392
45121809
Suministros de películas de microfilm3CajaREVELADOR AGFA G 101 C caja de 20 litros.REVELADOR AGFA G 101 C caja de 20 litros.incluye despacho en 24 horas $ 57.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.285 $ 171.285
45121809
Suministros de películas de microfilm2CajaFIJADOR AGFA G 333 caja de 20 litros.FIJADOR AGFA G 333 caja de 20 litros. incluye despacho en 24 horas $ 51.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.118 $ 103.118
Total Neto $ 1.512.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.469
TOTAL OC $ 1.800.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.