Orden de Compra. Nº2328-1135-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-455-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1135-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-455-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 255968
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURA Y OBSERVACIONES.

DESPACHO: Enviar a Bodega DAEM, en Pasaje San Andrés 57-Sector Cardonal-Puerto Montt.  At.: Sr. Ricardo Barrientos, fono 65-2244474. Recepciones de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

FACTURA: Enviar a correo electrónico: recepciónfacturas@dempuertomontt.cl

Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el registro y posterior pago de su factura.

OBSERVACIÓN: Proveedor declara conocer Art. 4° inciso 6 de Ley 19886 de Compras Públicas.

Sr. Proveedor: Se solicita que el número de la Orden de Compra se indique en la factura relacionada a esta compra, caso contrario, el documento será rechazado ante el S.I.I.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Sur Andina
Razón Social GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA
R.U.T. 76.056.613-6
Sucursal Grafica Sur Andina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaPapel Couche Brillante (250grs.) 77x110x100Papel Couche Brillante (250grs.) 77x110x100 $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora18ResmaPapel Bond (80grs.) 88x58x500Papel Bond (80grs.) 88x58x500 $ 28.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.600 $ 507.600
14111610
Cartulina10ResmaCartulina solida blanca (180 grs.) 77x110x125Cartulina solida blanca (180 grs.) 77x110x125 $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
14111610
Cartulina10ResmaCartulina Maule reverso blanco (250 grs.) 77x110x100Cartulina Maule reverso blanco (250 grs.) 77x110x100 $ 37.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.000 $ 376.000
Total Neto $ 1.347.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.968
TOTAL OC $ 1.603.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.