Orden de Compra. Nº2328-1178-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-323-L123 MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIO DARIO SALAS FICHA 17194-17202"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1178-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-323-L123 MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIO DARIO SALAS FICHA 17194-17202
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-323-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 6840
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas10UnidadBROCAS MADERA/CEMENTO 6MMBROCA CONCRETO 6MM $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
27112801
Brocas10UnidadBROCAS MADERA/CEMENTO 8MMBROCA 8MM $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31161508
Tornillos para madera200UnidadTARUGOS 5MMTARUGO FISCHER 5 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
41114201
Cintas de medir2UnidadHUINCHA DE MEDIR DE 5 METROSHUINCHA MEDIR 5 MTS INGCO 19MM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 36.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.840
TOTAL OC $ 42.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.