Orden de Compra. Nº2328-1191-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-368-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1191-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-368-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-368-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 209532
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURA(RECEPCIÓN Y PAGO)LUGAR DE EVENTO: Parque Vivero Municipal de Puerto Montt; para Escuela Lagunitas y en dirección de Escuela Las Camelias.

FACTURA: Enviar a correo electrónico: recepciónfacturas@dempuertomontt.cl

Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el registro y posterior pago de su factura.

OBSERVACIÓN: Proveedor declara conocer Art. 4° inciso 6 de Ley 19886 de Compras Públicas.

Sr. Proveedor: Se solicita que el número de la Orden de Compra se indique en la factura relacionada a esta compra, caso contrario, el documento será rechazado ante el S.I.I.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carola santana
Razón Social CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ
R.U.T. 13.322.427-0
Sucursal carola santana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering120Unidad no definidaServicios de cóctel para Escuela Lagunitas a realizarlo en Parque Vivero Municipal de Puerto Montt el 13 de diciembre de 2021 a de 16:30 a 17:30 horas y en Escuela Las Camelias ubicada en Av. Alessandri 1080 - Pto. Montt a las 15:00 horasServicio de banqueteria en el sector de Lagunitas y en las Camelias para un total de 120 personas $ 9.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.800 $ 1.102.800
Total Neto $ 1.102.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.532
TOTAL OC $ 1.312.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.