|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2328-1241-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA JARDINES INFANTILES. FICHA 13976 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2328-450-L121 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
|
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
147658,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Desclean SPA |
|
Razón Social |
DESCLEAN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.906.717-5 |
|
Sucursal |
Desclean SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281912
| Toallas de esterilización | 525 | Unidad | TOALLA HUMEDA CLORO | Toalla desinfectante virutex pouch 50 unidades limon |
$ 1.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 677.250
|
$ 677.250
|
47131611
| Palas para basura | 111 | Unidad | PALA BASURA CON MANGO EQUIVALENTE O SPERIOR MARCA ARIRANG | Pala Mr Rob |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.900
|
$ 99.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 777.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 147.658
|
|
$ 924.808
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.