Orden de Compra. Nº
2328-12465-SE08
"
ADQ. DE MATERIALES PROG.HABILIDADES PARA LA VIDA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-12465-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES PROG.HABILIDADES PARA LA VIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
7615,9663308
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA
ENTREGAR EN LA ESCUEL A "LIBERTAD" CALLE IQUIQUE SIN Nº, POB.LIBERTAD O CONTACTARSE CON SRA ROSA FUNES FONO: 223009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
caracolexpress
Razón Social
caracol express
R.U.T.
7.924.124-5
Sucursal
caracolexpress
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Té Instantáneo
6
Caja
06 CAJAS DE TE LIPTON DE 20 BOLSITAS
06 CAJAS DE TE LIPTON DE 20 BOLSITAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
Café
3
Unidad
03 TARROS DE NESCAFE
03 TARROS DE NESCAFE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.051
$ 6.050
Vasos para beber domésticos
100
Unidad
100 VASOS PLUMAVIT CHICOS
100 VASOS PLUMAVIT CHICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Cubertería desechable doméstica
200
Unidad
200 CUCHARAS PLASTICAS CHICAS
200 CUCHARAS PLASTICAS CHICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.042
Dúlces con azúcar o sustitutos
6
kilogramo
06 KILOGRAMOS DE AZUCAR
06 KILOGRAMOS DE AZUCAR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 PAQUETES GALLETAS SODA
10 PAQUETES GALLETAS SODA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 PAQUETES DE GALLETAS SABOR LIMON
10 PAQUETES DE GALLETAS SABOR LIMON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 PAQUETES DE GALLETAS DONUTS
10 PAQUETES DE GALLETAS DONUTS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 PAQUETES GALLETAS KUKY CHIP DE CHOCOLATE
10 PAQUETES GALLETAS KUKY CHIP DE CHOCOLATE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 PAQUETES DE GALLETAS CRIOLLITAS
10 PAQUETES DE GALLETAS CRIOLLITAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
Total Neto
$ 40.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.616
TOTAL OC
$ 47.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.