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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-12755-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIAL OFICINA Y SALADECORACION JAR. AITUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-419-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
7704,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO Y ENTREGA FACTURA | DESPACHO PRODUCTOS EN JARDIN INFANTIL AITUE UBICADO EN COPA DAVIS Nº 1583 VILLA OLIMPICA
CONTACTO: MARIA DUBO RUBINA FONO: 65-484553
ENTREGAR FACTURA EN EDIFICIO CONSISTORIAL PUERTO MONTT 4º PISO U. ADQUISICIONES DEM. UBICADO EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ Nº600 PUERTO MONTT.
HORARIO RECEPCION PRODUCTOS: DE 8:30 A 12:30 HRS Y DE 14:30 A 15:30 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352310
| FRASCOS DE SILICONA LIQUIDA 250C.C.SIMILAR HAN | 50 | Frasco | SILICONA LIQUIDA HAND 250GRS | SILICONA LIQUIDA HAND 250GRS |
$ 642,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.100
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$ 32.100
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31201517
| ROLLO DE EMBALAJE TRANSPARENTE | 50 | Rollo | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40MTS USATAPE | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40MTS USATAPE |
$ 169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.450
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$ 8.450
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Total Neto
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$ 40.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.704
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$ 48.254
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.