Orden de Compra. Nº2328-12755-SE08 "ADQ. MATERIAL OFICINA Y SALADECORACION JAR. AITUE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-12755-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL OFICINA Y SALADECORACION JAR. AITUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-419-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 7704,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y ENTREGA FACTURA

DESPACHO PRODUCTOS EN  JARDIN INFANTIL AITUE UBICADO EN COPA DAVIS Nº 1583 VILLA OLIMPICA

 CONTACTO: MARIA DUBO RUBINA  FONO: 65-484553

ENTREGAR FACTURA EN EDIFICIO CONSISTORIAL  PUERTO MONTT 4º PISO U. ADQUISICIONES DEM. UBICADO EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ Nº600  PUERTO MONTT.

HORARIO RECEPCION PRODUCTOS: DE 8:30 A 12:30 HRS Y DE 14:30 A 15:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
FRASCOS DE SILICONA LIQUIDA 250C.C.SIMILAR HAN50FrascoSILICONA LIQUIDA HAND 250GRSSILICONA LIQUIDA HAND 250GRS $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
31201517
ROLLO DE EMBALAJE TRANSPARENTE 50RolloCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40MTS USATAPECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40MTS USATAPE $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
Total Neto $ 40.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.704
TOTAL OC $ 48.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.