Orden de Compra. Nº2328-1281-SE16 "sol. 5-255 S/SEP Col. los alerces reparación DESDE 2328-131-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-1281-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2016
Nombre de la Orden de Compra sol. 5-255 S/SEP Col. los alerces reparación DESDE 2328-131-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-131-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 87400
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO

Envío a Col. Los Alerces, Los Mañíos esq. Los Raulies  E1 Alerce Norte  Yoana Ruiz  Fono  65-2-438969,O.C. incluye gastos de flete hasta la dirección de envío/Enviar  con Guía de despacho, Enviar Factura  a Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. de Partes DEM P. Montt

Contacto Flor Venegas R. 482668

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLUG & PLAY
Razón Social ANDRES EDUARDO CARDENAS SOTO
R.U.T. 9.275.740-4
Sucursal PLUG & PLAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE MULTICOPIADORA RISO SERIE 79780242, INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA, SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR.Mantencion preventiva. Limpieza y lubricacion. Ajuste mecanismo de impresion. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE MULTICOPIADORA RISO SERIE 78784093 INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA, SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR.Mantencion preventiva. Limpieza y lubricacion. Reparacion mecanismo expulcion de master. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP201 SERIE W3018711015 INCLUYE VISITA, MANO DE OBRA Y REPUESTOS SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR, ESTA DEBERÁ SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR.Mantencion correctiva. Limpieza y cambio de unidad Fotoconductora ORIGINAL. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.400
TOTAL OC $ 547.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.