Orden de Compra. Nº2328-12979-SE08 "ADQ. MAT.DE OFICINA JARDIN LAS PALOMITAS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-12979-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT.DE OFICINA JARDIN LAS PALOMITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-444-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 5836,61
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y ENTREGA FACTURA

DESPACHO PRODUCTOS EN JARDIN INFANTIL LAS PALOMITAS  UBICADO EN LAGO CUCAO S/N POBL. VILLA EL BOSQUE.

 

CONTACTO: MARCELA LEVIN LEVITUREO FONO: 65-223033 EMAIL: dayhana_macarena@hotmail.com

 

ENTREGAR FACTURA EN EDIFICIO CONSISTORIAL  PUERTO MONTT 4º PISO U. ADQUISICIONES DEM. UBICADO EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ Nº600  PUERTO MONTT.

HORARIO RECEPCION PRODUCTOS: 8:30 A 12:30 Y DE 14:30 A 16:00HRS LUNES A VIERNES

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
TEMPERA CAJA DE 12 COLORES SIMILAR ARTEL10Caja TEMPERA 12N COLORES ARTEL 102606Pintura de témpera líquida tradicional $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.530 $ 6.530
44121706
LAPICES DE MADERA DE COLORES CAJA DE 12 LAPICES SIMILAR ARTEL10CajaLAPIZ COLOR 12 UN LARGO ARTELLápices de madera $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490
44121709
LAPICES DE CERA 12 LAPICES SIMILAR ARTEL10Caja LAPIZ CERA 12 COLORES ARTELLápices de cera $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
12352310
SILICONA LIQUIDA 30 GRAMOS SIMILAR HAND20UnidadSILICONA SILICONA LIQUIDA HAND 30 GRS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
60123001
GOMA EVA DISTINTOS COLORES, LAMINAS 20X30CMS SIMILAR ARTEL30Unidad GOMA EVA COLOR SURTIDOS 30X20X2MM 10Figuras Goma Eva $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.449
24112501
CARTON CORRUGADO DISTINTOS COLORES 9,5X 9,5CMS SIMILAR ARTEL20Unidad CARPETA ARTE COLOR ARTEL MICROCORRUGADO 6C/UCartones acanalados ranurados $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020
Total Neto $ 30.719
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.837
TOTAL OC $ 36.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.