Orden de Compra. Nº2328-12981-SE08 "ADQ. MATERIAL DE OFICINA JARDIN LAS PALOMITAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-12981-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA JARDIN LAS PALOMITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-444-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4383,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y ENTREGA FACTURA

DESPACHO PRODUCTOS EN JARDIN INFANTIL LAS PALOMITAS  UBICADO EN LAGO CUCAO S/N POBL. VILLA EL BOSQUE.

 

CONTACTO: MARCELA LEVIN LEVITUREO FONO: 65-223033 EMAIL: dayhana_macarena@hotmail.com

 

ENTREGAR FACTURA EN EDIFICIO CONSISTORIAL  PUERTO MONTT 4º PISO U. ADQUISICIONES DEM. UBICADO EN AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ Nº600  PUERTO MONTT.

HORARIO RECEPCION PRODUCTOS: 8:30 A 12:30 Y DE 14:30 A 16:00HRS LUNES A VIERNES

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121113
CARTULINA METALICA DISTINTOS COLORES DE 53X75 CMS SIMILAR ARTEL20UnidadPLIEGOS CARTULINA METALICA COLORES 53X65CMS ARTELCartulina metálica $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111525
PAPEL VOLANTIN DISTINTOS COLORES 53X75CMS SIMILAR ARTEL30UnidadPLIEGOS PAPEL OLANTIN COLORES ARTELPapel multiuso $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
60121148
PAPEL LUSTRE, PLIEGO GRANDES DISTINTOS COLORES 53X75CMS SIMILAR ARTEL10UnidadPLIEGO PAPEL LUSTRE COLORES ARTELPapel lustre $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
60123601
ESTUCHES DE GLITTER DE 10 GRAMOS SIMILAR ARTEL10UnidadESTUCHE GLITTER 10,5GRS 5 COLORES ARTELPegamento de purpurina $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.470
Total Neto $ 23.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.383
TOTAL OC $ 27.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.