Orden de Compra. Nº
2328-1334-MC19
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Sol.9964 Escuela Rural Lagunitas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-1334-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
Sol.9964 Escuela Rural Lagunitas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
21743,41
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO, FACTURACIÓN Y PAGO.
DESPACHO: Recibe productos Jefe de Infraestructura o en quien delegue su función, fono 65-2484088.
FACTURA:Enviar a Of. de Partes del DAEM, en Av. Presidente Ibáñez 600-4º piso.
PAGO FACTURA: Sr. Sebastián Villa, fono 65-2261450, correo: sebastian.villa@dempuertomontt.,cl
OBSERVACIÓN: Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el posterior pago de su factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PINTURAS RELONCAVI S.A
Razón Social
PINTURAS RELONCAVI S.A.
R.U.T.
96.827.630-1
Sucursal
PINTURAS RELONCAVI S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142311
Medio acoplamiento de tubería
4
Unidad
COPLA BR SOLDAR 1/2
COPLA BR SOLDAR 1/2
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.920
$ 2.920
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
LIJA METAL
LIJA METAL
$ 439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.756
$ 1.756
40142311
Medio acoplamiento de tubería
6
Unidad
CODO BR SOLDAR 1/2
CODO BR SOLDAR 1/2
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.548
$ 4.548
40142311
Medio acoplamiento de tubería
2
Unidad
TE SOLDAR 1/2
TE SOLDAR 1/2
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.294
$ 2.294
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA SOLDAR 250 GR.
PASTA SOLDAR 250 GR.
$ 2.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.462
$ 2.462
15111505
Butano
2
Unidad
GAS BUTANO
GAS BUTANO
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
30101613
Barras de estaño
1
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO BARRA
SOLDADURA ESTAÑO BARRA
$ 6.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.387
$ 6.387
31231302
Tubería de cobre
36
Metro Lineal
CAÑERÍA DE COBRE TIPO M x MT.
CAÑERÍA DE COBRE TIPO M x MT.
$ 2.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.080
$ 91.080
Total Neto
$ 114.439
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.743
TOTAL OC
$ 136.182
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.