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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-13406-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Recargas Ext.E.La Capilla CP 2204010 SP 0101001 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
3113,445336 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DE PRODUCTO Y ENTREGA DE FACTURAS | DATOS ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA
- Entrega de Productos con Guía de Despacho:
Dirección: Escuela La Capilla, ubicado en Isla Tenglo S/N, entrega de Lunes a Jueves de 8.30 a 12.30 hrs. Y de 14.30 a 15.30 hrs., Viernes de 8.30 a 12.30 hrs. SE RUEGA ENCARECIDAMENTE RESPETAR DICHO HORARIO
Sra. Mireya Soto Barría (Directora) fono: 65-289995
Dirección de Educación Municipal (DEM), Puerto Montt, Dirección: Edificio Consistorial, Avda. Pdte. Ibáñez Nº 600, 4º piso. Puerto Montt.
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Proveedor |
88910354 |
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Razón Social |
Horacio Alvarez Fuentes
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R.U.T. |
8.891.035-4 |
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Sucursal |
88910354 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | Recarga extintores de 6 kgs. | Recarga extintores de 6 kgs. |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.386
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$ 16.387
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Total Neto
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$ 16.387
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.113
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$ 19.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.