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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2328-1344-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MAT CONSTRUCCION JARDIN AITHUE FONDOS TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2328-723-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
70410,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA ORIENTE LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL ORIENTE LIMITADA
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R.U.T. |
76.724.900-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA ORIENTE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142115
| Tubería de plástico | 10 | Unidad no definida | ADHESIVO PVC SECADO RAPIDO Y TRASPARENTE, TARRO DE 237CC | ADHESIVO PVC SECADO RAPIDO Y TRASPARENTE, TARRO DE 237CC |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.820
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$ 37.820
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40142115
| Tubería de plástico | 40 | Unidad no definida | TUBO PVC SANITARIO 110MMX6M | TUBO PVC SANITARIO 110MMX6M |
$ 8.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 332.760
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$ 332.760
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Total Neto
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$ 370.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.410
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$ 440.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.